累計(jì)折舊跟期末數(shù)一樣填正數(shù)
老師接別人的賬過(guò)來(lái),是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤(rùn)表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
新建賬套的時(shí)候,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),1、期初余額填的是科目余額表里的期初數(shù)還是期末數(shù),2、累計(jì)借方和累計(jì)貸方數(shù)會(huì)不會(huì)對(duì)這個(gè)期初數(shù)造成影響
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
應(yīng)收貸方期末有余額嗎,建賬怎么建,也是在期初填寫貸方的期末數(shù)據(jù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們每個(gè)月的銷售額沒有全部開具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)遺留下來(lái)?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來(lái)她工資,新接手過(guò)來(lái),第一次報(bào)
老師您好!公司認(rèn)繳是1000萬(wàn),實(shí)繳也是10000,請(qǐng)問(wèn)可以按600萬(wàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓嗎?
個(gè)體戶需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計(jì)算
有關(guān)開票問(wèn)題 上游賣給4套系統(tǒng),我開出去是分明細(xì)開(14個(gè)模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開票風(fēng)險(xiǎn)小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請(qǐng)辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶了,然后接下來(lái)還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進(jìn)行報(bào)關(guān)?
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來(lái)她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
應(yīng)付呢?期末在借方設(shè)置期初就是負(fù)數(shù),期末在貸方,期初數(shù)就是正數(shù)嗎?
應(yīng)付若是借方余額,在貸方負(fù)數(shù)表示
貸方有余呢,期初數(shù)填正數(shù)是吧
貸方有余 ,期初數(shù)填正數(shù)
那像待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅留抵稅額這些科目方向在借方呢?借方余額和貸方余額又怎么填
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借方余額,借方正數(shù),貸方余額,借方負(fù)數(shù)