你好同學(xué),這是在攤銷無形資產(chǎn)的成本,所以要借方借其他業(yè)務(wù)成本,
老師c為什么也是其他業(yè)務(wù)收入啊 不太懂這題
老師我有點不太懂 其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本是影響營業(yè)利潤的 那為什么公允價值變動損益轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本的那7萬為什么不影響營業(yè)利潤 那其他業(yè)務(wù)成本不也是減少了7萬么?
老師好,出售原材料借方為什么是“其他業(yè)務(wù)成本”,而不是“其他業(yè)務(wù)收入”呢? 因為看其他業(yè)務(wù)成本的概念他是“支出”而不是“收入”呀。為啥賣掉輔助材料,借方是“其它業(yè)務(wù)成本”而不是“其它業(yè)務(wù)收入”,謝謝
損益不是其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本嗎,那分錄里面有其他業(yè)務(wù)成本,在借方會增加其他業(yè)務(wù)成本,在貸方會減少,可是老師說不會影響損益,我搞不懂
老師,這道題有點不懂,為什么借方是其他業(yè)務(wù)成本而不是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
不是出租嗎,應(yīng)該是收入啊,怎么變成成本了,還是沒理解到
開票確認(rèn)收入,你這里是確認(rèn)你出租的成本,收入確認(rèn)也是在其他業(yè)務(wù)收入的貸方確認(rèn)