出售是要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)也要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,就是其他業(yè)務(wù)成本
老師好,出售原材料借方為什么是“其他業(yè)務(wù)成本”,而不是“其他業(yè)務(wù)收入”呢? 因?yàn)榭雌渌麡I(yè)務(wù)成本的概念他是“支出”而不是“收入”呀。為啥賣掉輔助材料,借方是“其它業(yè)務(wù)成本”而不是“其它業(yè)務(wù)收入”,謝謝
老師您看,這個(gè)貸方為什么不是“原材料”而是“其他業(yè)務(wù)收入”呢?
老師,這道題有點(diǎn)不懂,為什么借方是其他業(yè)務(wù)成本而不是其他業(yè)務(wù)收入?
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 謝謝
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 謝謝
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師好,分錄是不是應(yīng)該是這樣。 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其它業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 2、賣掉原材料,賣掉原材料的分錄也不對(duì)呀,不會(huì)寫,謝謝 借:
成本是這樣的 銷售就是 借,銀行存款 貸。其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
老師好 但是有借必有貸,之前那個(gè)“其他業(yè)務(wù)成本”放那里了? 一下子就跑到了其他業(yè)務(wù)收入了。
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其它業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 賣出: 借,銀行存款 貸。其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本就是賣材料的利潤,都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的