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老師,收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,怎么做賬呢

2022-09-24 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-24 11:22

你好同學(xué),這個(gè)咱原路反沖原來(lái)計(jì)提和交納的憑證就可以了。

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你好同學(xué),這個(gè)咱原路反沖原來(lái)計(jì)提和交納的憑證就可以了。
2022-09-24
您好 借 銀行存款? 貸以前年度損益調(diào)整? 這有的
2024-05-26
借,銀行 貸,應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 借,應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi), 借,管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-04-01
你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2021-02-26
收到返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“撥繳經(jīng)費(fèi)收入”。若需分配,按相應(yīng)分配情況做分錄。使用經(jīng)費(fèi)時(shí),根據(jù)不同支出用途,如職工活動(dòng)、維權(quán)、業(yè)務(wù)等,借記相應(yīng)支出科目,貸記“銀行存款”等。期末,將收入類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余”貸方,支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至其借方。
2024-12-15
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