你好,由于管理不善造成的霉?fàn)€屬于增值稅上的非正常損失,所以要轉(zhuǎn)出。
因?yàn)楣芾聿簧贫鴮?dǎo)致火災(zāi),,怎么能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?不應(yīng)該直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
會(huì)計(jì)押13-多3 老師第三題的選項(xiàng)A。這里打到預(yù)定用途之前的間接費(fèi)為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用呢?而是要計(jì)入成本。
老師,這題中,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額2.6不計(jì)入管理費(fèi)用,而3.9要計(jì)入管理費(fèi)用呢?
老師,這題中,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額2.6不計(jì)入管理費(fèi)用,而3.9要計(jì)入管理費(fèi)用呢?
老師好。這個(gè)評(píng)估費(fèi)用為什么不計(jì)管理費(fèi)用 而是要計(jì)入成本呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額2.6不用計(jì)入管理費(fèi)用呢?第二個(gè)業(yè)務(wù)不也是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
你好,因?yàn)橹挥蟹弦韵虑樾蔚?,才轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。 2.6是收發(fā)差錯(cuò),不屬于下列情形。 非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法 規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。