100-成本)*2.5%-7000多=0 求這個成本就可以了。
@郭老師,追問次數(shù)用完,第一季度交了七千多的企業(yè)所得稅
老師想問一下,現(xiàn)在做完一月的賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計提了五十多萬,余額38萬,實際上應交稅費應交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經在第一季度交了,現(xiàn)在怎么辦?
老師報了第四季度的企業(yè)所得稅,交了七千元,之前沒有計提企業(yè)所得稅,該如何處理賬務
老師,請問第一季度負利潤還要交企業(yè)所得稅嗎?因為外賬做的利潤表利潤為負數(shù),還交了二千多所得稅
老師,請問企業(yè)所得稅計提第一季度盈利,并且繳納的第一季度所得稅比計提數(shù)要多,現(xiàn)在第二季度虧損,請問所得稅如何做會計分錄?
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉的),從房東手里收購房子但是產權沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
還有虧損呢,哪里可以看到有無彌補虧損
你好,匯算清交五月份的彌補虧損明細表最后一行,最后一列。
在成本后面增加一欄,減去彌補虧損。
不用考慮高企這個嗎
我選擇的是小型微利企業(yè),最優(yōu)惠的2.5%。
如果你想考慮高新企業(yè)的話,需要考慮加計扣除。
100-成本-彌補虧損-加計扣除)*15%-7000多=0
到時候申報應該是按小微企業(yè)的稅率來
100-成本-彌補虧損-加計扣除)*2.5%-7000多=0
我看了今年報的去年的匯算清繳的彌補虧損明細表,最后一行最后一列可結轉以后年度彌補的虧損額742572.03
加計扣除的數(shù)據(jù)要在哪里看?
100萬-成本-742572.03-加計扣除)*2.5%-7000多=0
彌補虧損那個是年底再彌補吧?
預繳的時候就可以彌補。
如果1至8月研發(fā)費用646297.52,第三季度預繳企業(yè)所得稅時可以,研發(fā)費用加計扣除可以抵減多少?
預繳的時候抵扣不了的,你匯算清交的時候可以加急扣除制造行業(yè)的是100%,其他的75%。
這個可彌補虧損的金額是看哪個?
你好,1295033這個就是的最后一行,最后一列。
可彌補100多萬是不是不用成本票了?
對的是的,可以不用的。
老師,我剛才上傳的這個圖片這個彌補虧損的表格要怎么理解,怎么會有這么多金額?
還在嗎郭老師,能快點嗎
是你2020年和2021年結轉下來的啊。
你這兩年都是虧損的合計加起來的。