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@郭老師,追問次數(shù)用完,第一季度交了七千多的企業(yè)所得稅

2022-09-23 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-23 16:06

100-成本)*2.5%-7000多=0 求這個成本就可以了。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:09

還有虧損呢,哪里可以看到有無彌補虧損

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:10

你好,匯算清交五月份的彌補虧損明細表最后一行,最后一列。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:10

在成本后面增加一欄,減去彌補虧損。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:11

不用考慮高企這個嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:11

我選擇的是小型微利企業(yè),最優(yōu)惠的2.5%。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:11

如果你想考慮高新企業(yè)的話,需要考慮加計扣除。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:12

100-成本-彌補虧損-加計扣除)*15%-7000多=0

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:15

到時候申報應該是按小微企業(yè)的稅率來

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:16

100-成本-彌補虧損-加計扣除)*2.5%-7000多=0

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:20

我看了今年報的去年的匯算清繳的彌補虧損明細表,最后一行最后一列可結轉以后年度彌補的虧損額742572.03

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:21

加計扣除的數(shù)據(jù)要在哪里看?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:21

100萬-成本-742572.03-加計扣除)*2.5%-7000多=0

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:24

彌補虧損那個是年底再彌補吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:25

預繳的時候就可以彌補。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 16:59

如果1至8月研發(fā)費用646297.52,第三季度預繳企業(yè)所得稅時可以,研發(fā)費用加計扣除可以抵減多少?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:00

預繳的時候抵扣不了的,你匯算清交的時候可以加急扣除制造行業(yè)的是100%,其他的75%。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 17:19

這個可彌補虧損的金額是看哪個?

這個可彌補虧損的金額是看哪個?
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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:21

你好,1295033這個就是的最后一行,最后一列。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 17:21

可彌補100多萬是不是不用成本票了?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:22

對的是的,可以不用的。

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 17:23

老師,我剛才上傳的這個圖片這個彌補虧損的表格要怎么理解,怎么會有這么多金額?

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快賬用戶5795 追問 2022-09-23 17:29

還在嗎郭老師,能快點嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:29

是你2020年和2021年結轉下來的啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:29

你這兩年都是虧損的合計加起來的。

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100-成本)*2.5%-7000多=0 求這個成本就可以了。
2022-09-23
您好, 這個問下老板的意思,看他怎么說
2024-10-10
你好。把補充計提的分錄補上。借以前年度損益調整貸應交稅費。
2023-04-03
你好,第一季度負利潤,就不需要預繳所得稅的?
2023-04-14
會退,之前交的所得稅是會退。
2022-05-31
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