您好,是根據(jù)發(fā)票匯總表 進(jìn)銷發(fā)票金額相加 繳納印花稅的
老師,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
老師我們是汽車租賃公司加油費(fèi)需要報(bào)印花稅嗎
小規(guī)模納稅人(4-6月)沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,但4月有一筆無票收入,我是不是報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪里手動填寫161039.6
你好,我問下,我們老板有3個(gè)公司抬頭,都是一般納稅人,2家有固定資產(chǎn)折舊,還有一家沒有,我可以把這2家的固定資產(chǎn)帳務(wù)轉(zhuǎn)過去嗎?
請問有一般計(jì)稅(國內(nèi)業(yè)務(wù)),也有免稅(出口信息技術(shù)服務(wù)),收入能分清,但人員工資是沒法區(qū)分的,現(xiàn)在有國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷火車票抵扣,是針對國內(nèi)業(yè)務(wù)的,這種是全部抵扣還是按比例抵扣。
老師單位買的貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi) 對方給開運(yùn)費(fèi)發(fā)票了 賬務(wù)處理 借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:xxxx 月底直接結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候直接轉(zhuǎn)出可以嗎
對方?jīng)]有說,應(yīng)該得測試好長時(shí)間
a公司跟我們平臺有合作,a給我們打款,但讓我們開形式發(fā)票給b公司,我們?nèi)胭~入的a這可以嗎
老師好,我想請教下您一個(gè)函數(shù)公式,就是合同是按逾期3個(gè)月后,每月按千分之五計(jì)算,假如是2023.7.13日簽的合同,逾期3個(gè)月,就是從當(dāng)年10.12開始計(jì)算吧,至今,到后面每個(gè)月會自動更新計(jì)算,我該如何列函數(shù)呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)超30個(gè)人會有殘保金把
好的老師
不管有沒有合同 只要繳納了就交是吧老師
對,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
收到老師 老師直接找發(fā)票匯總表繳納印花稅就是最直白的方法是吧
對在合規(guī)就是最直接的
收到老師 謝謝 辛苦
你得把購貨金額也加上啊
發(fā)票匯總表 銷售金額和購買金額相加這樣了理解對嗎老師
是價(jià)稅合計(jì)金額吧
對的沒錯(cuò)? 就是這個(gè)意思
收到老師 辛苦辛苦
恩 幫忙給個(gè)五星好評