你好,按照規(guī)定就是填寫齊全,可以稅前扣除。
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進行報銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風(fēng)險嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩
老師您好,2021年12月8號對方給我們公司開的票,稅號錯了,對于這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢?如果重新開的話已經(jīng)跨年了,賬務(wù)上需要注意什么呢
老師,您好,我們是設(shè)計公司。接了單沒有按時交付設(shè)計成果給對方,對方要求賠償5 萬和解,那么對方收到5萬賠償款需要開票給我們嗎做賬抵扣稅嗎?如需要開,開什么品名比較好,謝謝!如不需要開用什么做賬抵扣稅
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對方要求重開,那么如果重開具的話,對我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們在7月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會受影響 嗎?
老師,您好,取得的專票購買方?jīng)]有填上我方電話,已入賬,需要對方重開嗎?如果不重開我們要承擔(dān)什么后果,謝謝
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?