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老會(huì)計(jì)做2021年的無票收入的會(huì)計(jì)分錄寫成 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目是錯(cuò)的 我現(xiàn)在接著做2022年的賬 我要怎么調(diào)整呢

2022-09-23 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-23 11:25

你好,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的?

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:28

正確的分錄應(yīng)該是 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:29

借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:33

那我銷項(xiàng)稅額還掛著有余額 畢竟這筆稅是不用交的 我要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:36

是小規(guī)模的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:37

應(yīng)該是小規(guī)模的

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-23 11:39

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的。

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:41

好的 明白了 那我還不要調(diào)利潤呢 收入增加了

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:41

要不要調(diào)整利潤呢

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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:42

不需要調(diào)整的,你多了營業(yè)外收入已經(jīng)影響了今年的利潤。

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快賬用戶5183 追問 2022-09-23 11:43

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:47

不用客氣,工作愉快

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你好,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的?
2022-09-23
是的,賬務(wù)處理的分錄正確。
2024-01-15
借以前年度損益調(diào)整8395.57, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值小項(xiàng)1091.43, 貸應(yīng)收賬款9487
2023-11-24
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-02-20
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2023-10-24
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