你好; 研發(fā)支出是一級科目的; 研發(fā)中就會有余額的??
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,建賬問題,科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計發(fā)生額,期末余額,這四個都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計借貸方錄入什么金額?
老師你好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,自主研發(fā)或委托別人研發(fā)的智慧園區(qū)系統(tǒng),完成后每月收租金,老師以前沒做過研發(fā)費用加計扣除的賬,我第一步需要怎么做,流程是什么,費用可以資本化嗎,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則說是只有管理費用—研發(fā)費用,企業(yè)會計準(zhǔn)則才有資本化支出和費用化支出,謝謝老師的回復(fù)
老師,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,為什么前面的會計把研發(fā)費計入一級科目研發(fā)支出呢,而且期末還有余額,這個為什么呢?
老師 有個問題 就是我看到網(wǎng)上說小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不能使用以前年度損益調(diào)整這個科目對嗎 但是為啥我用的財務(wù)軟件選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 但財務(wù)軟件里還是有這個科目呢 而且在此之前我也用了這個科目來調(diào)整今年支出去年的支出 那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國家局注冊登記,費用合計30多萬,付款時代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費用-研究費用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費用研究費用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時,是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會有這30多萬。
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務(wù)報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?
新公司法規(guī)定,幾年內(nèi)必須把認(rèn)繳出資額全部繳足?謝謝,逾期有什么風(fēng)險?謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
老師您好,關(guān)于個稅匯算清繳,如果單位未申報個人一次性獎金,個人是否可以申請更正呢
老師成本核算中單位系數(shù)和總系數(shù)參考的是什么數(shù)據(jù),怎么得出來的,能舉個例子嗎
你好,老師,個體工商戶,什么稅也沒報過,工商年報利潤是不是填0就可以
發(fā)現(xiàn) 員工陸陸續(xù)續(xù)借備用金 2000 其他應(yīng)收款2000,結(jié)果報銷了2500,員工手里還剩90元備用金,怎么調(diào)賬
我看他做賬,有的研發(fā)費用直接計入管理費用,有的研發(fā)費用直接計入研發(fā)支出,不明白是什么邏輯
?你好;? ? ?費用化支出部分月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用; 研發(fā)支出- 資本化支出? ?沒有研發(fā)成本之前都是 有余額的?
他是有的費用直接計入管理費用,有的費用直接計入研發(fā)支出,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這樣做有問題嗎?
?你好 ;? ? ?不合理的; 這個做賬做的亂哦??
是啊,我就看不懂了啊,然后又說小企業(yè)會計準(zhǔn)則研發(fā)費用可以直接計入管理費用
?你好;? ? ?做錯 了? 。前任寫錯了哈? ?
我問了很多老會計,他們都是直接把研發(fā)費用掛到管理費用的
? ? ? 先走研發(fā)支出- 費用化歸集; 月末轉(zhuǎn)管理費用去? ?
是啊,正常是這樣呀,這個賬亂得我都不知道怎么做
? ? 你 要么去調(diào)整; 要么就不管了。 之后按標(biāo)準(zhǔn)做? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好 ; 滿意請給予評價??