?你好;? ? ?按次 就是你發(fā)了 有工資就報(bào)即可; 沒有發(fā)生就不用; 很多地方稅務(wù)局都是次哈? ?
老師,請問一下,就是小規(guī)模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經(jīng)選擇一個會計(jì)年度內(nèi)不得變更,請問一個會計(jì)年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個會計(jì)年度是幾月到幾月呢
老師好,我公司工會經(jīng)費(fèi)我查詢稅務(wù)局納稅人信息顯示是按次征收,怎么會有這種征收方式呢,這個不是應(yīng)該按月或者按季度征收嗎
老師好,稅務(wù)局給我公司核定的工會經(jīng)費(fèi)為按次征收,期限是2022年3月到2022年12月。我這個月申報(bào)的時候系統(tǒng)提示暑期內(nèi)無可申報(bào)的,那我是不是就不用報(bào)了
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規(guī)模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬??? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收?。咳绻麖?月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)?。?/p>
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個點(diǎn),做賬的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
哦,那我之前一直做的都是按月,沒做過按次的公司,我們這個是今年成立的新公司,6月開始有發(fā)放工資,因?yàn)槲颐看紊陥?bào)都是按照提示申報(bào)的項(xiàng)目申報(bào),這個核定成按次沒提示我就沒申報(bào),這幾個月都有發(fā)工資,那怎么辦呢,可以10月一次性把幾個月工資合起來按一次申報(bào)嗎
你好1;? ? ? ? ? 按次其實(shí)就是你發(fā)生了就報(bào) ;? ? 次月報(bào)即可; 沒有發(fā)生 就不用報(bào)的意思;? ? ?不能哈;? 所屬期不一樣的??
但是前幾個月我已經(jīng)忘了報(bào)了,那怎么辦呢
你好;? ? 去稅務(wù)局大廳按 月來報(bào)哈? ?
必須要這樣嗎,應(yīng)申報(bào)那里沒提示,我找了半天沒找到,直接下個月申報(bào)期的時候全部一起報(bào)了不就行了嗎
?你好1. 是的。 你自己 是? ?延期報(bào) 。? ? 早點(diǎn)去稅務(wù)局處理報(bào)了? ?