你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。是不是現(xiàn)在的表四
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開票稅率填寫么
老師,納稅申報(bào)表附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn))扣除明細(xì)表是有哪些變動(dòng)需要填寫
老師 增值稅納稅申報(bào)表附列三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 什么情況下填寫
老師 增值稅申報(bào)表三 (服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))那個(gè)表什么時(shí)候填寫 我們是一般納稅人
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請(qǐng)問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
我這邊暫時(shí)沒開是問下什么情況下才需要填寫此表
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫二如果是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
服務(wù)類包括哪些
現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、郵政電信服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、建筑服務(wù)。
里面填寫的金額是含稅還是不含稅
你好,填寫的是含稅的金額。
附表三填寫了前面的主表還需不需要填寫
你好主編,都是自動(dòng)取數(shù)的。
主表是自動(dòng)生成嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
是不是附表三自動(dòng)生成,附表四需要自已填寫主表對(duì)嗎?
你好,附表三需要自己填寫第一列,可能它會(huì)自己生成。