你好,這個題目是亂的
某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細賬余額如下:總分類賬戶余額明細分類賬戶余額借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫存商品40000生產(chǎn)成本30000應收賬款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定資產(chǎn)440000累計折舊40000預收賬款40000--A公司60000--B公司20000應交稅費17000短期借款80000根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負債表中如下項目的填報金額。1、貨幣資金;2、存貨;3、應收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預收賬款。1(8分)根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負債表中如下項目的填報金額。
編制資產(chǎn)負債表作業(yè)1.資料題A公司2019年12月31日部分總賬和明細賬余額如下表所示:A公司2019年12月31日部分賬戶余額總分類賬,明細分類,借或貸,余額。原材料,借,240000。生產(chǎn)成本,借,100000。庫存商品,借,160000。應收賬款,總賬,借,136000,甲公司,借,160000,乙公司,貸,24000。應付賬款,總賬,貸,200000,丙公司,貸,220000,丁公司,借,20000。預收賬款,總賬,貸,80000,A公司,貸,120000,B公司,借,40000。預付賬款,總賬,借,35000,C公司,借,55000,D公司,貸,20000。固定資產(chǎn),借,800000,累計折舊,貸,150000要求根據(jù)所給資料計算資產(chǎn)負債表中下列項目的金額:(1)存貨=(2)應收賬款=(3)預付款項=(4)應付賬款=(5)預收款項=(6)固定資產(chǎn)=
A公司2019年12月31日部分總賬和明細賬余額如下表所示:A公司2019年12月31日部分賬戶余額總分類賬戶明細分類賬戶借或貸余額原材料借240000生產(chǎn)成本借100000庫存商品借160000應收賬款總賬借136000甲公司借160000乙公司貸24000應付賬款總賬貸200000丙公司貸220000丁公司借20000預收賬款總賬貸80000A公司貸120000B公司借40000預付賬款總賬借35000C公司借55000D公司貸20000固定資產(chǎn)借800000累計折舊貸150000要求根據(jù)所給資料計算資產(chǎn)負債表中下列項目的金額:(1)存貨=(2)應收賬款=(3)預付款項=(4)應付賬款=(5)預收款項=(6)固定資產(chǎn)=
A公司2019年12月31日部分總賬和明細賬余額如下表所示:A公司2019年12月31日部分賬戶余額總分類賬戶明細分類賬戶借或貸余額原材料借240000生產(chǎn)成本借100000庫存商品借160000應收賬款總賬借136000甲公司借160000乙公司貸24000應付賬款總賬貸200000丙公司貸220000丁公司借20000預收賬款總賬貸80000A公司貸120000B公司借40000預付賬款總賬借35000C公司借55000D公司貸20000固定資產(chǎn)借800000累計折舊貸150000要求根據(jù)所給資料計算資產(chǎn)負債表中下列項目的金額:(1)存貨=(2)應收賬款=(3)預付款項=(4)應付賬款=(5)預收款項=(6)固定資產(chǎn)=
、黃河公司2019年12月31日有關資料如下:總賬和所屬明細科目賬戶借方貸方賬戶(單位:元)總賬賬戶.借方貸方應收賬款2000-A公司2400-B公司400預付賬款4000-C公司4600-D公司600預收賬款1000-E公司1200.-F公司200應付職工薪酬400本年利潤20000.利潤分配1000-未分配利潤1000庫存現(xiàn)金1000銀行存款966000原材料500000生產(chǎn)成本120000庫存商品160000固定資產(chǎn)800000累計折舊168000要求:計算填列資產(chǎn)負債表中下列項目金額1.貨幣資金2.應收賬款3.存貨4.固定資產(chǎn)5.應付職工薪酬
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進貨發(fā)票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個人名下好?
準備金余額轉(zhuǎn)為當期收入如何做分錄
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老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當普票用了,稅務上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應該怎么計算 可需要含土地的價值 還有在建工程里的附屬工程項目可需要計入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計算房產(chǎn)稅啊
進項稅額的期末余額在貸方表示什么意思?