廠房出租應(yīng)交的附加稅是增值稅
老師我這個(gè)是個(gè)體核定征收,代開專票了,預(yù)繳了增值稅,附加稅沒有預(yù)繳,我附加稅如何報(bào)?附加稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)稅?我的附加稅計(jì)稅依據(jù)是10193.88,還是9464.26
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,出租廠房的租金收入的增值稅附加稅包含哪些?
老師,廠房出租,房產(chǎn)稅從租計(jì)稅,那么其他的附加稅是以增值稅還是以房產(chǎn)稅作為計(jì)稅依據(jù)呢?
廠房出租應(yīng)交的附加稅是增值稅附加稅還是房產(chǎn)稅附加稅?計(jì)稅依據(jù)是按哪個(gè)?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類