你好,這個留抵退稅是什么原因造成的,如果要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出時是不用算附加稅的
老師問一下,就是銷項稅和進(jìn)項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進(jìn)項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進(jìn)項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關(guān)于稅就是像有一個我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進(jìn)項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項加計10%,這部分退的進(jìn)項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師 就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎?[破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
老師,我這是3月首單的出口申報的免抵退稅額這么多,然后當(dāng)時進(jìn)項小于銷項無留抵的,退稅款為0 ,那這個免抵退稅額591.53元,在報4月的增值稅的時候需要交城建稅及教育費附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?