你好,這個(gè)留抵退稅是什么原因造成的,如果要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)是不用算附加稅的
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報(bào)4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師 就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎?[破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺不對勁兒
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺不對勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
老師,我這是3月首單的出口申報(bào)的免抵退稅額這么多,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)無留抵的,退稅款為0 ,那這個(gè)免抵退稅額591.53元,在報(bào)4月的增值稅的時(shí)候需要交城建稅及教育費(fèi)附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒有實(shí)繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬利潤,我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡易注銷公司了。請問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷管財(cái)不設(shè)置二級科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號到幾號申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?