同學(xué)你好 該廠當(dāng)月增值稅銷項稅額=60*7800*13%%2B30*5600*13%=60840%2B21840=82680
、某機械廠為增值稅一般納稅人,采取直接收款結(jié)算方式銷售貨物,購銷貨物的增值稅稅率均為13%,9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元,并交給購貨方。(2)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,無同類產(chǎn)品的銷售價格。(3)改建職工食堂領(lǐng)用A產(chǎn)品1臺;要求:計算機械廠本月的銷項稅額
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(①開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元;(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。該廠當(dāng)月增值稅銷項稅額為
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元; (2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元; (3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。 該廠當(dāng)月增值稅銷項稅額為多少 元。
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(②)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單1607;(③)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格56007.該廠當(dāng)月增值稅銷項稅額為[」元。(備注:答案只需填數(shù)字金額)
某機械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格5600元。該廠當(dāng)月增值稅銷項稅額為[]元
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么