廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為 7800*60/1.13*0.13+30*5600*0.13=75680.71
、某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人,采取直接收款結(jié)算方式銷售貨物,購銷貨物的增值稅稅率均為13%,9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元,并交給購貨方。(2)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,無同類產(chǎn)品的銷售價格。(3)改建職工食堂領(lǐng)用A產(chǎn)品1臺;要求:計算機(jī)械廠本月的銷項(xiàng)稅額
某機(jī)械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(①開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元;(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。該廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為
某機(jī)械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元; (2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元; (3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的銷售價格5600元。 該廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為多少 元。
某機(jī)械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(②)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單1607;(③)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格56007.該廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為[」元。(備注:答案只需填數(shù)字金額)
某機(jī)械廠2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺,單價7800元,單位成本6100元;(2)基本建設(shè)工程領(lǐng)用材料800公斤,不含稅單價60元(3)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位,單位成本5000元,同類產(chǎn)品的不含稅銷售價格5600元。該廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為[]元
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請教一下這個借方合計數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?