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計算甲公司當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 甲公司生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為300 000元,稅額39 000元,且專用發(fā)票本月認(rèn)證。同時支付運(yùn)費(fèi)價稅合計43600元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額40000元,稅額3 600元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。 (2) 3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn) 品作為原材料,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明價款為95 000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 該批農(nóng)產(chǎn)品本月被全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。 (3) 9日,收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價1 500 000元(不含增值稅), 該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張,且專用發(fā)票本月認(rèn)證。

2022-09-21 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 15:41

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:42

這就是全部的題目

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:42

題目具體要求做什么?

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:43

是要求做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:44

1借原材料340000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額42600 貸銀行存款382600

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:45

2借原材料85500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9500 貸銀行存款95000

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:45

還需要計算甲公司當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:45

3借原材料1500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額195000 貸實(shí)收資本1695000

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:48

計算甲公司當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:50

分錄里有數(shù)據(jù)加起來=42600%2B9500%2B195000

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:51

每一個分錄里的進(jìn)項(xiàng)稅額都是怎么算的呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:52

你哪一個不懂具體的這里

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:52

不知道你寫的3個分錄的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:54

第一個39000+43600/1.09*0.09=42600 第二個95000*0.1=9500 第三個計算是150000*0.13=19500

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:55

第一個是為什么呢?

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:55

有什么公式嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:55

沒有看懂你這個是什么意思

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:56

第一題和第二題的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么來計算的?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:56

我把計算過程發(fā)給你了上邊

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快賬用戶1783 追問 2022-09-21 15:57

我知道,但是我不知道是怎么來的,為什么第二題要乘0.1?為什么第一題要這樣計算,有點(diǎn)不懂什么意思

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齊紅老師 解答 2022-09-21 15:58

農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨物按照抵扣率10%計算

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2022-09-21
你好同學(xué) (1)分析說明甲公司本期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=39000%2B2700%2B95000*10%%2B1000000*13% (2)計算甲公司可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=39000%2B2700%2B95000*10%%2B1000000*13%
2022-07-03
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 39000+32700/1.09*0.09+95000*0.1+1000000*0.13=181200
2022-07-09
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