你好,是申報(bào)表比賬面多0.01的意思??
#提問(wèn)# 老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬面值與稅局系統(tǒng)上的進(jìn)項(xiàng)稅額有差異,怎么做調(diào)整分錄?
賬目中的進(jìn)項(xiàng)稅額,比實(shí)際增值稅申報(bào)表中多了0.01,賬目中多的這0.01元,要怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)造成的差異多0.01元怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做
去年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅,余額不平,貸方多了0.01,怎么做分錄調(diào)整?
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,上游沒(méi)有交稅,異常發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)調(diào)出,成本調(diào)整,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過(guò)來(lái)了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫,這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
例如:進(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)是3,留抵退稅退了2.99,現(xiàn)在賬面上就多0.01
你好,為什么留抵退稅是2.99,而不是3呢?
不知道,系統(tǒng)退的就是2.99
你好,需要去問(wèn)稅局其中的原因,而不能因?yàn)?.01就不管 了?
剛查了一下,是2021年錄期初數(shù)多錄了0.01元
你好,那就需要做更正申報(bào),錄入正確的期初數(shù)?
我的申報(bào)表是對(duì)的,就是我的賬套里面不對(duì)
你好,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)
噢噢,好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。