你好,他還要考慮他企業(yè)所得稅那一塊呢,增值稅附加稅雖然是免費的。
別的公司給我們開的普通免稅發(fā)票,現(xiàn)在我們要開普票是按幾個點來開,公司是一般納稅人,
請問我們和供應(yīng)商簽的合同是不含稅價格,要含稅,就我們承擔(dān)3%稅,現(xiàn)在供應(yīng)商給我們開的普票是99000,如果開專票我們要付99000+2970的稅=101970,那我們是愿意要普票好還是專票好?
我們公司是做餐飲的,現(xiàn)在一家賣豬肉的供貨商,給我們開的是免稅發(fā)票,普票應(yīng)該抵扣不了。他們可以開專票嗎?
供應(yīng)商給我們開普票,無論是1個點還是3個點,對我們沒有任何影響對吧,因為都是普票,我是按價稅合計金額計入成本的
老師好!去年我們公司的勞務(wù)發(fā)票現(xiàn)在匯算清繳了對方公司給我開過來普票,那他這個普票應(yīng)該怎么開?是開免稅,還是開1%的普票呢老師!這個有要求嗎?
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
那我們進項有1個點的稅,給客戶開票,我們收1.5的稅。我們可以跟客戶解釋說我們有企業(yè)所得稅,所以收他1.5的稅嗎
你好,其實你沒必要解釋那么清楚,你直接把這個錢包含在賣價里面,直接告訴他賣價是多少錢不就可以了,你要是說的越清楚,反而他越可能覺得你多收他錢了。
確實,謝謝老師
祝您生活愉快開心