借銀行存款貸工程結(jié)算應交稅費, 借工程結(jié)算貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本貸工程施工。
老師您好,我是一建筑公司承接了勞務分包和專業(yè)分包工程,想問一下我公司收到工程款當期確認收入,借:主營業(yè)務成本,貸:主營業(yè)務收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再結(jié)轉(zhuǎn) 借:工程結(jié)算 工程施工—合同毛利 貸:工程施工—合同成本。這樣做對嗎
您好,想問一下就是做園林會計,嗯,他不是放到那個工程施工工程結(jié)算嗎?最后我放在工程施工,然后等結(jié)算的時候,然后再拿結(jié)算單過來,然后做工程結(jié)算嗯,把那個工程施工所有導到工程結(jié)算里面,導的工程結(jié)算里面之后,然后再轉(zhuǎn)到應收賬款里面,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?成本就是主營業(yè)務成本,這塊怎么轉(zhuǎn)過去呢?
您好,想問一下就是做園林會計,嗯,他不是放到那個工程施工工程結(jié)算嗎?最后我放在工程施工,然后等結(jié)算的時候,然后再拿結(jié)算單過來,然后做工程結(jié)算嗯,把那個工程施工所有導到工程結(jié)算里面,導的工程結(jié)算里面之后,然后再轉(zhuǎn)到應收賬款里面,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?成本就是主營業(yè)務成本,這塊怎么轉(zhuǎn)過去呢?
我單位是電力施工單位,接了一個工程后分包給其他單位,那我付給其他單位的工程款,分錄是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?那工程結(jié)束后我如何將這些成本轉(zhuǎn)到我的工程施工里呢?可以講一下具體得分錄嗎
一、歸集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 貸:原材料(或應付職工薪酬等) 二、按完工進度法和客戶進行工程價款的結(jié)算 借:應收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、期末,按完工進度確認合同的收入與費用 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工——合同毛利(差額) 貸:主營業(yè)務收入 四、工程項目完工后,將工程結(jié)算與工程施工科目結(jié)平 借:工程結(jié)算 貸:工程施工——合同成本 貸:工程施工——合同毛利,,,,老師我的問題是這些都是按完工進度算 的,那如果我們給甲方開票了分錄怎么寫
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
您寫的這個我看不明白,我想問一下,我們的這個做法對嗎
一般的都是怎樣寫呀
你好,沒有一般的 你寫你的,我看一下。