您好 付款的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:工程施工 貸:應付賬款
我單位是電力施工單位,接了一個工程后分包給其他單位,那我付給其他單位的工程款,分錄是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?那工程結(jié)束后我如何將這些成本轉(zhuǎn)到我的工程施工里呢?可以講一下具體得分錄嗎
老師您好,就是我們分包的業(yè)務,施工過程給他付過款,會計直接做到成本里去了,借:工程施工-合同成本,貸:銀行,工程結(jié)束后下來結(jié)算單了,這個結(jié)算單怎樣寫分錄呀
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊施工甲,其中有個別項目施工隊再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務處理,麻煩老師給解答,謝謝!
新華建筑工程公司將一個單項工程分包給其他企業(yè),該單項工程造價為2000000元,分包單位期末按進度結(jié)算工程價款。公司用存款向分包單位預付工程款1000000元。月終,分包單位提出“工程價款結(jié)算賬單”。經(jīng)審核,應付分包單位已完工程款200000元(不含稅),收到分包單位開出增值稅專用發(fā)票。(9%)按照合同規(guī)定,從應付分包單位的工程款中扣回預付工程款1000000元。以銀行存款支付分包單位款1000000元這是全部的題目,是工程成本業(yè)務核算
建設單位與總包單位有分歧,在未解除施工合同的情況下又找了其他單位進行施工,支付給其他施工單位申請的工程款及勞務費、工程物資申請時全部都有工程負責人、總經(jīng)理、董事長簽字批準這些費用財務可以支付嗎?如何做賬呢
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
那工程施工的二級科目是什么呢?我們是把工程一部分分包給對方了
工程施工-分包成本
哦哦,明白啦,謝謝您
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