同學 借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
地有限責任公司2×17年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務:(1)銷售產(chǎn)品18臺,每臺2000元,增值稅稅率為17%,價稅款暫未收到(2)銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為21420元,收到并存入銀行。(3)用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費(4)預收某公司訂貨款20000元存入銀行。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品價款為478000元,增值稅銷項稅額為81260,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。(6)結轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本35000元。(7)經(jīng)計算本月銷售產(chǎn)品的城市維護建設稅為1600元要求:編制本月業(yè)務的會計分錄。
2020年10月22日,格蘭仕公司向蘇寧公司銷售微波爐50臺,不含稅單價400元/臺(生產(chǎn)成本200元/臺),同時開出增值稅專用發(fā)票一張,倉庫已做出庫單,同時收到蘇寧公司銀行轉(zhuǎn)來的貨款。該批銷售物資需負擔城市維護建稅1200元,教育費附加800元。發(fā)生物流運費950元以銀行存款支付。任務1:完成銷售收入確認分錄(錢來)任務2:結轉(zhuǎn)銷售成本分錄(物去任務3:計提附加稅分錄(計稅)任務4:計算銷售費用并完成分錄(算費)
1.甲公司某月發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售給振華工廠A產(chǎn)品1000件,每件售價200元,增值稅稅率為13%貨款全部收到存入銀行。(2)以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品廣告費用250元。(3)012月底計算出本月應負擔的城市維護建設稅為7000元,教育費附加為3000元。(4)銷售給光明公司A產(chǎn)品500件,單價600元,增值稅稅率為13%,款項全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的貨款339000存入銀行。(6)月底結轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本銷售數(shù)量(件)單位生產(chǎn)成本(元)A產(chǎn)品1500100B產(chǎn)品400120(7)銷售C材料一批,售價1500元,款項已收到存入銀行,增值稅稅率為13%,同時結轉(zhuǎn)其成本1000.寫分錄
1.甲公司某月發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售給振華工廠A產(chǎn)品1000件,每件售價200元,增值稅稅率為13%貨款全部收到存入銀行。(2)以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品廣告費用250元。(3)012月底計算出本月應負擔的城市維護建設稅為7000元,教育費附加為3000元。(4)銷售給光明公司A產(chǎn)品500件,單價600元,增值稅稅率為13%,款項全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的貨款339000存入銀行。(6)月底結轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本銷售數(shù)量(件)單位生產(chǎn)成本(元)A產(chǎn)品1500100B產(chǎn)品400120(7)銷售C材料一批,售價1500元,款項已收到存入銀行,增值稅稅率為13%,同時結轉(zhuǎn)其成本1000.求全部題答案(寫分錄)
要求:根據(jù)所給經(jīng)濟業(yè)務編制相關會計分錄1、1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價300元。成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺。每臺不含稅售價600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運雜費3000元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元,期限6個月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間設備日常修理費5000元。6.以銀行存款支付廣告費100000元。7.銷售甲產(chǎn)品一批,標價200000元,由于是成批銷售,給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收回。該批商品實際成本為150000元。8.銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款800000元??铐検盏讲⒋嫒脬y行。該批材料的實際成本為590000元。9.本月應交增值稅50000元,分別按7%、3%計算應交城市維護建設稅和教育費附加。請作出以上會計分錄
老師,這個函數(shù)什么意思?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,電腦做賬,收到的發(fā)票要上傳電腦還是怎么辦
你好老師新開的賬戶怎么登錄不上呢?怎么登錄
行政事業(yè)單位財務會計通常采用收付實現(xiàn)制還是權責發(fā)生制?
老師好,我們是8月1日升級為一般納稅人的,8月份之前員工出差的火車票在我的未勾選平臺里也有,之前的那些可以勾選嗎?
老師,食品證變更法人需要去門店線下審核嗎?
2024年以個人代開了一張勞務費發(fā)票給公司,未交個人所得稅,匯算清繳時要先做個人經(jīng)營所得嗎
老師,我是山西在大廳實名認證的辦稅員。老板有一家河南的公司,能在海南電子稅務局添加辦稅員嗎?
2024年收到個人代開勞務費發(fā)票,對方?jīng)]有繳納個人所得稅,怎么處理