那你這里的話(huà)就是按照銷(xiāo)售金額乘以那個(gè)消費(fèi)稅稅率就可以了。你這里會(huì)涉及到增值稅、消費(fèi)稅、印花稅、附加稅、所得稅。
一般納稅人進(jìn)口一批紅酒,到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,涉及的消費(fèi)稅、關(guān)稅跟增值稅分錄怎么做
涉及到紅酒、酒精飲料銷(xiāo)售的消費(fèi)稅怎么計(jì)算?所涉及的有哪些稅種?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售黃酒10噸,不含稅售價(jià)為8萬(wàn)元(2)將自產(chǎn)的新型糧食白酒分配給職工3噸作為集體福利,無(wú)同類(lèi)白酒的市場(chǎng)價(jià)格,己知生產(chǎn)成本一共為7萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%(3)當(dāng)月收回委托加工的糧食白酒2噸,對(duì)外銷(xiāo)售,不含稅的售價(jià)為50萬(wàn)元,收回時(shí)受托方代收代繳的繳費(fèi)稅為6萬(wàn)元。(4)當(dāng)月采購(gòu)原材料不含稅價(jià)款10萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為1.3萬(wàn)元,因管理不善價(jià)值2萬(wàn)元的原材料損毀。(已知:黃酒的消費(fèi)稅率為240元/噸,白酒的消費(fèi)稅率為20%加1000元/噸)要求:(1)計(jì)算銷(xiāo)售黃酒所涉及到的消費(fèi)稅和增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算分配給職工作為集體福利的白酒所涉及的消費(fèi)稅和增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(3)計(jì)算銷(xiāo)售白酒所涉及的消費(fèi)稅和增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(4)計(jì)算(4)業(yè)務(wù)中可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(5)計(jì)算該酒廠2021年5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
老師,有限公司股東分紅,會(huì)涉及到哪些稅種,是怎么計(jì)算稅款的
餐飲店提供的有餐飲服務(wù),有酒水。如果一個(gè)顧客消費(fèi)涉及的這兩種情況,是不是可以視為混合銷(xiāo)售,按照主業(yè)6%的稅率開(kāi)具。
@郭老師回答下,拍賣(mài)公司,a公司想利用公司平臺(tái)銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品,我們收取部分服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是與a公司簽署買(mǎi)賣(mài)合同還是委托服務(wù)協(xié)議較合理
有限責(zé)任公司股東持股多少可以查公司賬
股份有限公司股東持股多少可以查公司賬
老師我們公司殘保金申報(bào)已經(jīng)逾期了,我們有兩個(gè)殘疾人,我可以先申報(bào)一個(gè)人嗎,因?yàn)榱硪粋€(gè)人的資料還沒(méi)準(zhǔn)備齊
勞務(wù)報(bào)酬可以申報(bào)時(shí)一人多次申報(bào)嗎?
我們銷(xiāo)售的羊肉免征增值稅,每份羊肉都會(huì)給客戶(hù)無(wú)償贈(zèng)送料包,不是為了促銷(xiāo)買(mǎi)一贈(zèng)一的,請(qǐng)問(wèn)是否視同銷(xiāo)售。
請(qǐng)問(wèn)老師,拍賣(mài)公司與供貨方簽署買(mǎi)賣(mài)合同還是服務(wù)合同比較合理
檢測(cè)公司的打印機(jī)硒鼓應(yīng)該入什么科目?
事業(yè)單位會(huì)計(jì),例如:2021年購(gòu)入一批物資10萬(wàn),已開(kāi)票10萬(wàn)入賬,付款只付了3萬(wàn),其他未付7萬(wàn)記入應(yīng)付款,2024年付款時(shí)上級(jí)主管部門(mén)要求必須用當(dāng)年的新票,這種情況賬務(wù)如何處理?相關(guān)依據(jù)是什么
老師 淘寶買(mǎi)東西 直接申請(qǐng)發(fā)票了 但是沒(méi)有對(duì)公走賬 這種稅務(wù)允許嗎