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你好 上月有留抵進項 這個月需要繳增值稅 分錄怎么做

2022-09-20 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-20 16:29

你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-09-20
同學,以你最后實際繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款
2021-06-08
您好,題干好像不對,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
2024-12-30
本月的會計分錄如下: 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)5000;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實際交納:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024-12-30
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
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