學(xué)員你好,設(shè)備按照現(xiàn)銷價(jià)入賬,差額計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用
老師,融資租賃的發(fā)票是怎么開發(fā)票的呀?我們公司是小規(guī)模納稅人,融資租賃一臺(tái)設(shè)備,首付款10萬 剩下的然后分期1年,現(xiàn)在是融資公司負(fù)責(zé)給我們開發(fā)票 那融資公司是給我們開租賃發(fā)票還是設(shè)備發(fā)票呢?
老師,融資性售后回租業(yè)務(wù):我們企業(yè)是承租方,前期在A企業(yè)買了284萬固定資產(chǎn)設(shè)備,后來A退給我們284萬前期付的款,B企業(yè)買斷了A的設(shè)備,我們向B租賃這些設(shè)備,分兩年給他租賃費(fèi)和利息。我們企業(yè)付好了第一期的款項(xiàng),B企業(yè)給開來一張利息發(fā)票,B企業(yè)是不是也應(yīng)該給租賃費(fèi)開發(fā)票,只給我一張收據(jù)。
老師你好,我們公司安裝的光伏項(xiàng)目,是融資租賃公司融資給安裝的,現(xiàn)在已經(jīng)安裝完畢,我們要付給融資租賃公司租金,分五年付清,我們想要設(shè)備發(fā)票,融資公司說是每個(gè)月根據(jù)我們付的租金,分五年給我們開全,每個(gè)月的發(fā)票包含租金和設(shè)備兩個(gè)項(xiàng)目,這樣合理嗎?我們現(xiàn)在想要整套設(shè)備的發(fā)票,如果沒有整套設(shè)備發(fā)票,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)能辦理增項(xiàng)嗎?我們要辦發(fā)電賣電給電力局的經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)備發(fā)票分五年開齊的話,我們固定資產(chǎn)怎么入賬呢
老師你好,我們?nèi)谫Y租賃安裝的光伏設(shè)備,分五年付清,設(shè)備發(fā)票和租賃費(fèi)開到一起,也是分60期開給我們,那發(fā)票上設(shè)備數(shù)量能帶多位小數(shù)點(diǎn)嗎?我們?cè)O(shè)備這塊怎么入賬?
老師我們公司在8月份購(gòu)買設(shè)備付43200元給設(shè)備廠家,9月份設(shè)備款的90%是通過租賃公司付款,9月份收到租賃公司開來432000元設(shè)備全款發(fā)票,融資金額是388800元,利息是43200元,我們分32期付清連本帶息432000元,給租賃公司,現(xiàn)收到租賃公司開來1萬元的利息發(fā)票,首付款43200元付設(shè)備廠家,設(shè)備廠家不開票給我們,融資租賃的利息是43200融資公司開我們,這個(gè)要怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是否提供合同和三方協(xié)議,不然設(shè)備廠家這邊會(huì)有43200的付款,沒開票掛賬
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
按設(shè)備總價(jià)入賬啊?
那發(fā)票這么開合理嗎
稅賬會(huì)計(jì)說這么開不行,而且設(shè)備必須得根據(jù)發(fā)票入賬,開多少去多少,還不讓數(shù)量帶無限循環(huán)小數(shù),我也不懂哦,老師給分析一下,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開?稅賬那意思是單價(jià)不變的情況下,數(shù)量是零點(diǎn)幾的無限循環(huán)小數(shù),最后數(shù)量加起來不是整1,說這樣開不行
設(shè)備本金一次性開具的,利息按歸還進(jìn)度開