發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察--報(bào)征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達(dá)納稅人 如屬需作廢以往月份的發(fā)票或者已記賬的發(fā)票可通過(guò)開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行處理: 如果需對(duì)已開(kāi)具的在線發(fā)票(包括填用票、開(kāi)具的紅字發(fā)票、補(bǔ)錄票的紅沖票)作廢的,可通過(guò)菜單中發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具進(jìn)行沖紅操作. 如納稅人使用發(fā)票在線應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)具電子發(fā)票前,開(kāi)具的發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤、銷(xiāo)售退回等原因時(shí),需要開(kāi)具一張對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo). 由于在發(fā)票在線應(yīng)用系統(tǒng)中沒(méi)有數(shù)據(jù),需通過(guò)數(shù)據(jù)采集-發(fā)票補(bǔ)錄進(jìn)行補(bǔ)錄登記,待補(bǔ)錄信息經(jīng)稅務(wù)人員審核通過(guò)后,可以在補(bǔ)錄發(fā)票紅沖中進(jìn)行紅沖操作.

沒(méi)有稅控盤(pán)的通用電子發(fā)票的紅沖發(fā)票,他應(yīng)該怎么去開(kāi)呢?
電子發(fā)票怎么紅沖,沒(méi)有稅控盤(pán),在通用電子發(fā)票那個(gè)界面進(jìn)去,然后我找不到紅沖那個(gè)界面,沒(méi)有紅字那個(gè)
沒(méi)有稅控盤(pán)的電子發(fā)票怎么紅沖 品名開(kāi)錯(cuò)了
稅控盤(pán)開(kāi)的電子普票,要紅沖,怎么在數(shù)電票平臺(tái)紅沖呢?有操作流程嗎
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購(gòu)買(mǎi)的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無(wú)法使用使用稅控盤(pán)開(kāi)具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤(pán)注銷(xiāo)之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開(kāi)票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤(pán)注銷(xiāo)以后然后在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開(kāi)票收入的分錄怎么寫(xiě)?
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來(lái)的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定


我在紅開(kāi)紅字找不到那張發(fā)票,沖不了
刷新一下試試,學(xué)員,這個(gè)不應(yīng)該的
找不到,所以不知道是不是在這里處理?
是在這里處理的,學(xué)員