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老師好~上月留抵 做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄對(duì)嗎?下月抵扣交稅時(shí),又怎么做分錄呢

2022-09-20 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-20 09:50

您好,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,下個(gè)月就是未交增值稅中抵扣

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快賬用戶(hù)6981 追問(wèn) 2022-09-20 09:51

抵扣時(shí)怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-09-20 09:52

抵扣的時(shí)候就是下個(gè)月看銷(xiāo)項(xiàng)是否大于進(jìn)項(xiàng),做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增至

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快賬用戶(hù)6981 追問(wèn) 2022-09-20 09:56

銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),同時(shí)還銀行存款交稅呢,

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-20 10:02

對(duì),就是看形成留底后,最后應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在哪個(gè)方面

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您好,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,下個(gè)月就是未交增值稅中抵扣
2022-09-20
你好不需要做這個(gè)分錄的。
2021-07-01
你好,對(duì)的是的,這個(gè)分錄正確的。
2021-12-29
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
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