首先要地增值稅就需要交9%,那對方不過成本票的話,那你還有所得稅呢,所得稅就是用你開票金額乘以稅率。
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
老師,工人派出深圳關(guān)聯(lián)公司培訓(xùn),對方公司轉(zhuǎn)工資過來,我們再發(fā)給員工,我們做的是其他業(yè)務(wù)收入,配其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要開票給對方公司,是開幾個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票?名稱開什么比較好
老師,我們是9個(gè)點(diǎn)的稅率,然后要給其他公司過賬15萬的話,他們不提供成本票過來,我們自己去找成本票出給他們,那要收對方幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)比較合適的
老師,我們公司適用的稅率是六個(gè)點(diǎn)的增值稅,我們獲取的發(fā)票,對方公司給我們開六個(gè)點(diǎn)的專票,不過我們需要把六個(gè)點(diǎn)的這個(gè)稅款支付給他們,這種情況下,我們公司是成本不變,還是增加了我們的成本?
老師,我們公司適用的稅率是六個(gè)點(diǎn)的增值稅,我們獲取的發(fā)票,對方公司給我們開六個(gè)點(diǎn)的專票,我們拿到發(fā)票后可以抵扣,不過我們需要先把把六個(gè)點(diǎn)的稅款支付給他們,這種情況下,我們公司是成本不變,還是增加了我們的成本?
一家A公司,剛開兩個(gè)月,每個(gè)月只有費(fèi)用,沒有收入,每個(gè)月的費(fèi)用支出都是B公司給轉(zhuǎn)的,A公司支出費(fèi)用開的發(fā)票也是開的B公司營業(yè),B公司轉(zhuǎn)來的記什么分錄,一直不已A公司信息開發(fā)票可以嗎
老師,請問我企業(yè)匯算清繳,我這邊有什么科目要特別注意的?風(fēng)險(xiǎn)比較大?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
收到銀行承兌如何入賬
私車公用,租金500元,寫收據(jù),還用給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,現(xiàn)在一般戶業(yè)務(wù)也可以轉(zhuǎn)私人賬戶發(fā)勞務(wù)費(fèi)嗎?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅工商年報(bào)關(guān)于報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)上面的經(jīng)營信息金額,利潤額等這是直接看利潤表嗎?
老師在嗎 有問題提問
那這邊只收了對方5個(gè)點(diǎn)是虧了嗎?
那如果說你只收他五個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該是虧損的。
那是要再收到9個(gè)點(diǎn)的增值稅才是正確的吧,當(dāng)時(shí)都沒想到增值稅,只想到所得稅的問題
你這里相當(dāng)于增值稅和所得稅都涉及到了呀。
是的,我后來想想不對勁
是的是的,你應(yīng)該把這兩個(gè)稅的稅點(diǎn)都收回來。
那綜合起來差不多要收到10-15個(gè)點(diǎn)左右嗎
對的,基本上是要這個(gè)點(diǎn)左右才行。