你好同學,做個一樣的憑證,把金額寫成負數(shù)就可以的。
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,進項稅已經(jīng)進行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會計分錄呢?
老師,上個月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個月開負數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關鍵問題,這個月是免稅銷售
老師你好,我上個月有張票開錯了,這個月開張負數(shù)再開張正數(shù),金額跟以前一樣,上個月的票已經(jīng)做賬了,這個月開的一張正數(shù)和負數(shù)該怎么做賬呀?
老師好~我們銷售方開具了負數(shù)專票,上個月已經(jīng)交了的稅,這個月的開了負數(shù)銷項,怎么做賬呢
2022年11月我公司開具的銷項專票,對方已抵扣,2023年2月對方開具紅字信息表,同時我公司也開具了負數(shù)發(fā)票,請問我公司開具的負數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
每次開發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
以公允價值為2 000萬元的辦公大樓償還公允價值為2 000萬元長期借款為什么不屬于非貨幣性交換
老師我是物業(yè)公司一般納稅人 收物業(yè)費開幾個點發(fā)票
老師,公司和股東之間的往來款,現(xiàn)在不想還了,準備轉(zhuǎn)增資本呢,如果把往來款轉(zhuǎn)增資本,需要怎么處理,附件,稅???? 這部分往來款轉(zhuǎn)增資本,可以直接轉(zhuǎn)嗎,需要做啥手續(xù)嗎,認證啥的
老師,商會(社會組織)交殘保金嗎?
老師,公司和股東之間的往來款,現(xiàn)在不想還了,準備轉(zhuǎn)增資本呢,如果把往來款轉(zhuǎn)增資本,需要怎么處理,附件,稅????
老師 固定資產(chǎn)折舊的賬務處理怎么做呀
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
那多交的稅,怎么做賬呀,不太明白
你好,咱多交的稅應該正常,你上個月的時候就已經(jīng)做了憑證了,這個月咱們形成負數(shù)以后,你這個月除了開的這張負數(shù)的發(fā)票以外,還有沒有開其他正數(shù)的呢?如果也有的話,這個負數(shù)和正數(shù)的相互抵減,按照他們最終的合計數(shù),咱們才來交稅,所以你的睡一點都沒有多交。
這個月沒有正數(shù)發(fā)票哦,所以月底不知道怎么結轉(zhuǎn)增值稅了
不,需要先結轉(zhuǎn)的先保持,這樣就可以的。