同學你好 對的 是這樣
老師,個稅申報工人工資,我之前幾個月都忘記給一位員工申報了,這個月我可不可以把之前幾個月的一起申報了,比如員工工資4000元,我給他報三個月的12000,一起填到6月份,然后他入職時間是2021.1月,之前幾個月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計算工資,我看了申報表是加計扣除也是30000元,所以計算稅款的時候也是不用交稅的,我這么申報可以嗎?
老師,如果我之前都是本月申報上月的工資(就是因為我們是申報時,月初就發(fā)上月工資了),所以比如2月就申報了1月工資,3月申報2月工資的。目前今年1月我已經(jīng)申報了去年12月工資的了,但是今年想改為稅務規(guī)定的本月申報上上月的工資,比如2月申報12月工資,3月申報1月工資。我想問下我現(xiàn)在2月能零申報(因為去年12月的已經(jīng)在1月報了),然后調(diào)整后3月就可以申報1月的工資,調(diào)整回來了嗎?
我們公司是做工程的,是按年發(fā)工資,8月給管理人員張某發(fā)了2萬,他一個月工資是8200,然后我八月申報的是8200,9月工資表他的工資是7000,我問了會計她說報個人所得稅就填7000就可以了。那請問老師之前的2萬只報了8200,是不報稅了嗎
我們申報個稅一直都是按計提來的,就是8月所屬期的工資,9月發(fā)放,我9月申報的就是8月所屬期的工資。這樣也沒問題。主要是這個月突然發(fā)了3萬工資給之前幾個月沒發(fā)的那個人,這個3萬在9月實際發(fā)放了,按道理算8月的所屬期工資,9月申報的,這個我要怎么處理
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節(jié)費提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當做是2月發(fā)的來做賬申報啊
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
為什么剩余的不報了?
還是說年終匯總之后再報
同學你好 平時按月申報 匯算清繳的時候按照綜合收入
匯算清繳的綜合收入要自己填上去嗎
同學你好 對的 自己填寫
綜合收入是填全年收入的合計數(shù)
同學你好 對的 是這樣的