你好,借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款個人。
老師你好!我之前有一筆預付賬款是付給同一家公司了,但是收到發(fā)票進,公司已經(jīng)變更名稱了,實際賬已結清發(fā)票也收到了,但是A公司還有一筆賬借方有余額外,A-1貸方有余額外,數(shù)字剛好是一樣的,實際是同一筆賬,這個要怎么做會計分錄把賬平掉呢!謝謝
老師 你好 有一筆進貨從淘寶個人賬戶購入 已經(jīng)收到專票 請問這個怎么寫分錄呢 庫存現(xiàn)金沒得余額 謝謝
老師。請教您一個問題。小規(guī)模時期取得的專票,已經(jīng)入賬分錄寫的是借:庫存商品,貸銀行存款,因為在稅務登記到轉為一般納稅人期間都沒有收入,跨年轉成一般納稅人之后進項稅額可以認證抵扣,這個分錄應該怎么寫呢
老師你好,我去年呢,就是從我的個人的卡收到公司的款了,因為之前沒有開公賬,現(xiàn)在我現(xiàn)在才開票出去了,那我這分錄是不是寫庫存現(xiàn)金應收某某公司款銷項收入做一筆賬?
請問老師,我們有內(nèi)外賬,內(nèi)帳一部分收入在個人銀行卡上,現(xiàn)在公戶上的資金不夠用,需要從個人卡取現(xiàn)存進對公賬戶付款,但是外賬上的現(xiàn)金余額是沒有的,這筆賬我應該在外賬上怎么做賬?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
那還錢的時候怎么寫呢?
借其他應付款、個人貸、銀行存款。
那可不可以公戶轉給法人 法人再轉給這次網(wǎng)上進貨的員工 這種合規(guī)不
你好,可以的,可以這么做。