同學(xué)你好 這個是紅字的哦 是負數(shù)
老師好,請問我們是購買方開具紅字發(fā)票信息表,上傳審核通過后,還需要購買方下載紅字信息表信息發(fā)給銷售方嗎?
開紅字發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
老師,我是購買方,已抵扣發(fā)票。給銷售方紅沖了。紅字信息表下載下來是代碼還是紅字信息表里面具體的文字
老師,購買方開的紅字信息表我這邊下載不了。我是銷售方。他們已抵扣已開紅字信息表
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
我導(dǎo)出來是代碼不是文字。是哪里出錯了嗎
同學(xué)你好 審核通過了嗎