?你好;? ? 你們發(fā)票可以選擇紅沖了。? 按照合同重新開票的??
你好老師,對方公司給我們開發(fā)票時,多開了一分錢,比如應(yīng)該開100,他們開了101元,應(yīng)該怎么記賬呢;如果是少開了又該怎么記賬么,比如開了99元
老師請問對方給我們開票不小心多開了6分錢,我們應(yīng)該如何處理這6分錢
老師,我們公司淘寶買貨,對方不開票,我們怎么處理比較好呢
老師,你好,對方給我們開票多開4分錢的票,我們應(yīng)該怎么處理比較好
老師,比如對方給我們多開了4分錢發(fā)票,我怎么平賬啊
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
不是當(dāng)月的
?你好; 不是當(dāng)月的; 紅沖在開發(fā)票; 你合同有注明金額是嗎? ?
沒有,就是匯給對方的款比收回來的票少4分錢,不知道對方公司怎么開的
?你好;? ? ? ? ?那你合同金額是多少; 開票了多少; 付款了多少? ??
比如說付款了10,回來的票額確開成了10.04
?你好;? 那你合同是10 還是10.04??
如果合同是10元該怎么處理,如果是10.04又該怎么處理
?你好;? ?合同按10 ; 去? ?紅沖發(fā)票重新開 ;按10? 開票 ;? ? 合同是10.04的 ;? ? ?把少付款的0.04? 計入營業(yè)外收入;? 發(fā)票正常做賬??