您好,這個(gè)是確實(shí)有可能會(huì)的,因?yàn)樽儎?dòng)太大了額
請(qǐng)問(wèn)下,上個(gè)月我們公司開(kāi)出了2百多萬(wàn)的發(fā)票出去,也繳納了十萬(wàn)多的稅額,這個(gè)月一張發(fā)票都沒(méi)開(kāi)過(guò),這樣稅務(wù)局會(huì)來(lái)過(guò)問(wèn)嗎?這個(gè)月確實(shí)沒(méi)有收到款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票。
您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來(lái)有收入了,一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師:平時(shí)營(yíng)業(yè)收入10多萬(wàn),突然某個(gè)月100多萬(wàn),這種情況會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局監(jiān)控
老師,我們上上個(gè)月填了未開(kāi)票收入50萬(wàn),然后上個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)票,紅沖了未開(kāi)票收入10萬(wàn)。這個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)多,再和上個(gè)月一樣操作紅沖8萬(wàn)多(如圖二),為什么會(huì)出現(xiàn)圖三的稅務(wù)預(yù)警?
平時(shí)我們開(kāi)票收入也就五六十萬(wàn) 這個(gè)月業(yè)務(wù)多突然到400多萬(wàn) 稅務(wù)局會(huì)預(yù)警嗎
請(qǐng)問(wèn)員工的報(bào)銷(xiāo)可以直接從公戶(hù)打錢(qián)到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)企業(yè)所得稅按照10% 利潤(rùn) 300萬(wàn)是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫(kù)單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫(kù)單是A5的大小。如果把入庫(kù)單放在憑證后面作為附件,會(huì)不會(huì)不好看?我有同事說(shuō)是可以單獨(dú)裝訂入庫(kù)單。
老師好、3月份第一季度的利潤(rùn)表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務(wù)局上直接更正嗎?辛苦老師指導(dǎo)一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個(gè)內(nèi)容,發(fā)票稅目開(kāi)什么
老師:我想咨詢(xún)一下,公司有個(gè)員工工資13000,5月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)是240,我自己怎么都算不出這個(gè)數(shù)字?是我算錯(cuò)了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專(zhuān)實(shí)習(xí)生機(jī)構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個(gè)合不合理???
我們企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提,工資,次月申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)也是申報(bào)的那個(gè)月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,如果員工沒(méi)有問(wèn)題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下應(yīng)收賬款超過(guò)3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤(rùn)的?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報(bào)表,可以撤銷(xiāo)更正嗎