?你好;? ? ? ?你們是什么方面的業(yè)務的;? 服務類發(fā)票; 比如咨詢費 ;? 陳列費 ;? 技術費等? ?;可以開的??
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應商可以提供我們充足的進項,我們還需要給供應商開具陳列(商品展示費用)銷項發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項加點未開票收入,再減去進項發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務風險嗎
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
服務類發(fā)票包含哪些呢,比如超市給供應商提供展架,,收取陳列費,銷售返點費用,可以開服務類發(fā)票嗎?目前我們只有銷售貨物發(fā)票,增加稅種就要多交稅嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調整,提取盈余公積是內部一增一減,不用調整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯報現在可以調整嗎?
我們是個體超市,小規(guī)模納稅人,增加稅種需要交多少稅呢,比如陳列費
?你好;? ? ?繳納增值稅和附加稅? ?和企業(yè)所得稅的; 按6%? ?