你好,你單位的社保,是不做計提處理的嗎?? 現(xiàn)在社保要求緩交,緩交的是哪一部分??
老師好,公司交社保時可以這樣做,借管理費用-社保,其他應(yīng)付款-個人社保,貸銀行存款嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
平時支付社保費是這樣做賬的 借管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款 現(xiàn)在社保要求緩交 在這個分錄的基礎(chǔ)上怎么做?
對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
個人私戶轉(zhuǎn)社保費進(jìn)公戶,這個錢記入其他應(yīng)付款-代付社保費會計科目。當(dāng)公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-代付社保費。當(dāng)公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應(yīng)付款-代付社保費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業(yè)務(wù)分錄嗎?借:其他應(yīng)收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
建筑行業(yè)跨省預(yù)繳。繳納稅費。網(wǎng)簽三方協(xié)議。清算行行號和開戶行行號都一致。繳款失敗。提示收款方代碼與付款方不一致,如何處理
交完稅后,還要做分錄嗎
變動儲存成本包含倉儲過程中的運費嘛?老師?
老師看了答案。想了想8題a選項應(yīng)該是現(xiàn)金流出啊,銀行付款的???
同一個地區(qū)開多一家分店,稅務(wù)上不獨立合并在一起申報??梢詥??
老師,從2023年起我們原材料輔料賬上就是負(fù)數(shù),但是每年申報企稅時也有納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)查到了這里,我們可以說此部分為白條不呢,每年都有納稅調(diào)增,這樣說有沒有稅務(wù)風(fēng)險,
請問這題為什么不選D啊
成本法跟權(quán)益法怎么確定用哪個?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費250000元,物業(yè)管理費19800元,停車場地租賃費33000元,全部是含稅金額,開普票,是否可以享受免增值稅?
請問:這道題,購買時1000-800=200.年底銷售60%怎么直接去掉60%,不是40%?
不做計提的 直接做支付的那一筆 緩交的是單位部分的生育保險
你好,?緩交的是單位部分的生育保險,那就不需要做管理費用的那部分就是了?
好的 明白了 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。