你好,你單位的社保,是不做計提處理的嗎?? 現(xiàn)在社保要求緩交,緩交的是哪一部分??
老師好,公司交社保時可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個人社保,貸銀行存款嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
平時支付社保費(fèi)是這樣做賬的 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在社保要求緩交 在這個分錄的基礎(chǔ)上怎么做?
對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
個人私戶轉(zhuǎn)社保費(fèi)進(jìn)公戶,這個錢記入其他應(yīng)付款-代付社保費(fèi)會計科目。當(dāng)公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-代付社保費(fèi)。當(dāng)公司用這筆錢來支付社保費(fèi)時,會計分錄為借:其他應(yīng)付款-代付社保費(fèi),貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費(fèi)的業(yè)務(wù)分錄嗎?借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款嗎?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開個三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會當(dāng)副會長,需要繳納會費(fèi),請問這個以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時備注備用金計入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進(jìn)時沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報時認(rèn)繳出資時間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
不做計提的 直接做支付的那一筆 緩交的是單位部分的生育保險
你好,?緩交的是單位部分的生育保險,那就不需要做管理費(fèi)用的那部分就是了?
好的 明白了 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。