你好,就是有關(guān)的電子紙質(zhì)資料都要交接清楚的
我們公司是建筑行業(yè),外賬給私人做賬,現(xiàn)在因外賬會計與公司產(chǎn)生些許矛盾,明天外賬要交接回來了,我沒有交接此工作的經(jīng)驗,平時都是把發(fā)票寄給她其他都是外賬會計負(fù)責(zé),連銀行流水都沒跟我們要怎么做賬呢?請問專業(yè)的老師能指導(dǎo)一下交接需要注意什么嗎?需要交接哪些資料?
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,后天我要去新的單位上班,以前學(xué)過財務(wù),沒有實際經(jīng)驗,我和以前的會計交接應(yīng)該注意什么,去的是一個足浴城
老師,請問一下,明天我要去接手當(dāng)一個建筑業(yè)的會計,再和前任會計交接應(yīng)注意什么?或者說當(dāng)會計在交接是應(yīng)交接哪些材料?
老師,我是新手,新接觸一家工業(yè)企業(yè),家具廠,我都需要做些什么?我跟上一個會計交接都需要注意哪些?請老師指點一下
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎