這種只能按清包工處理,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
甲公司給我們企業(yè)代買原材料(乙公司),貨款甲付,專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的,但后來(lái)甲方拒絕給我們公司開票(甲是冶金公司),請(qǐng)問(wèn)沒(méi)票沒(méi)付款,材料已使用。我公司暫時(shí)記賬借方原材料—焦粉,貸方應(yīng)付賬款—暫估賬款乙公司。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)怎么做賬,若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到,款也付,收不回票的怎么辦。急用
請(qǐng)問(wèn)老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購(gòu)買工地上的原材料20萬(wàn),甲公司要求乙公司開他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí),少付乙公司20萬(wàn),那么少付的20萬(wàn)不開銷項(xiàng)票給甲公司了嗎?
甲公司為一般納稅人的建筑服務(wù)公司,把項(xiàng)目分包給3%小規(guī)模的建筑勞務(wù)乙公司,現(xiàn)在乙公司進(jìn)材料甲公司要求材料商開13%專票給甲公司抵乙公司工程款,按理甲公司要返10個(gè)點(diǎn)的稅補(bǔ)給乙公司,現(xiàn)在只返7個(gè)點(diǎn)的稅給乙公司,那還有3個(gè)點(diǎn)的稅是誰(shuí)承擔(dān),這個(gè)開票程序怎么理解?
甲公司為一般納稅人的建筑服務(wù)公司,把項(xiàng)目分包給3%小規(guī)模的建筑勞務(wù)乙公司,現(xiàn)在乙公司進(jìn)材料甲公司要求材料商開13%專票給甲公司抵乙公司工程款,按理甲公司要返10個(gè)點(diǎn)的稅補(bǔ)給乙公司,現(xiàn)在只返7個(gè)點(diǎn)的稅給乙公司,怎么理解還有3個(gè)點(diǎn)的稅是誰(shuí)承擔(dān)?
甲建筑公司(一般納稅人13%)發(fā)包給乙勞務(wù)公司(小規(guī)模的3%),現(xiàn)在乙公司購(gòu)買材料時(shí)甲公司直接叫材料商開13%的專票給甲公司,然后抵付乙公司工程款,請(qǐng)問(wèn)老師甲公司怎么做賬?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
比如甲公司代乙公司付材料款10萬(wàn),甲公司與乙公司應(yīng)結(jié)算的工程款是50萬(wàn),甲公司扣掉10萬(wàn),實(shí)際付乙公司40萬(wàn)這個(gè)少付10萬(wàn)甲公司怎么做賬?
借:應(yīng)付賬款50,貸銀行存款40,其他應(yīng)收款10
10萬(wàn)原材料甲公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給材料商了,還要做其他應(yīng)收款減少嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
甲公司代付付材料款是借:工程施工—直接材料 應(yīng)繳稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,抵扣乙公司工程款時(shí):借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 ?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
付材料款時(shí)沒(méi)有做其他應(yīng)收款增加,為什么抵工程款時(shí)做其他應(yīng)收款減少?有點(diǎn)不懂,怎么理解?
代乙公司付材料款10萬(wàn)要做,借:其他應(yīng)收款10,貸:銀行存款10
哦,那不要直接做借:工程施工—直接材料嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
代付不是主體自身的業(yè)務(wù),只掛往來(lái)的
直接由甲付的材料款在乙公司工程款中直接抵扣了,這樣乙公司可以不做收入不要開發(fā)票了吧?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
好的,謝謝老師耐心的解答!
不客氣,有空給五星好評(píng)。