可以的,可以這么做的。

我方是銷售方10月份開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開(kāi)紅票 對(duì)方需要開(kāi)一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_(kāi)具紅字發(fā)票 。比如開(kāi)紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師您好,我們收到一張10萬(wàn)元的專票。對(duì)方給我們開(kāi)具的是清單發(fā)票,但是她們開(kāi)的這張票里面有2萬(wàn)元的商品的稅率搞錯(cuò)了,她現(xiàn)在把萬(wàn)元的商品部分紅沖,但是我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)想勾選認(rèn)證的時(shí)候,卻查不到那一張10萬(wàn)元的專票。那剩余的8萬(wàn)元我應(yīng)該怎么進(jìn)行勾選認(rèn)證呢
我公司進(jìn)的設(shè)備價(jià)款30萬(wàn),對(duì)方發(fā)票是10萬(wàn)元的,開(kāi)了3張,我們是不是可以根據(jù)我們開(kāi)銷項(xiàng)票的情況把這3張票分兩個(gè)會(huì)計(jì)期間認(rèn)證
老師好,我公司找的一個(gè)工程方,對(duì)方給出了兩個(gè)票據(jù)選擇,一個(gè)是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)普票給我們,一個(gè)是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,稅款都是我們自己承擔(dān),這種情況專票稅款比普票高3萬(wàn),這種情況我們選普票是不是更劃算一些,我們是一般納稅人
老師好,我公司找的一個(gè)工程方,對(duì)方給出了兩個(gè)票據(jù)選擇,一個(gè)是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)普票給我們,一個(gè)是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,稅款都是我們自己承擔(dān),這種情況專票稅款比普票高3萬(wàn),這種情況我們選普票是不是更劃算一些,我們是一般納稅人
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補(bǔ)申報(bào)2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因?yàn)樽霾怀鑫;C,所以不能進(jìn)票面稅收分類是“柴油”的庫(kù)存商品,只能進(jìn)稅收分類是“燃料油”的庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導(dǎo)致目前公司銷項(xiàng)基本沒(méi)有在出去,進(jìn)項(xiàng)也基本沒(méi)有在進(jìn)來(lái),庫(kù)存商品還有100多萬(wàn),按這庫(kù)存商品不含稅的0.13算,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該還有158955.41元,但實(shí)際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進(jìn)項(xiàng)比庫(kù)存多16936.10元(導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的原因是,前面一兩年購(gòu)進(jìn)一輛進(jìn)項(xiàng)稅額大概有七八萬(wàn)的汽車,目前還沒(méi)消耗完)。
不超過(guò)500元的零星支出怎么入賬,無(wú)票
其他應(yīng)付款這個(gè)科目年度怎么調(diào),他跟什么科目可以重分類
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)廠房,他是固定資產(chǎn)等于就是沒(méi)有發(fā)票。沒(méi)有發(fā)票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折舊啊,但是又會(huì)收別人這個(gè)廠房的租賃費(fèi),然后正常的這樣交稅,這個(gè)在建工程不動(dòng)它。長(zhǎng)期不動(dòng)有影響嗎?
老師個(gè)體工商戶都報(bào)哪些稅
老師 我們買的試劑送給客戶 這種該怎么做分錄啊
老師,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)有什么影響
你好老師生產(chǎn)制造企業(yè),準(zhǔn)備階段的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以暫時(shí)不用攤銷,直至生產(chǎn)時(shí)再攤銷可以嗎
我們是醫(yī)療機(jī)構(gòu),開(kāi)醫(yī)療發(fā)票是免稅的,同時(shí)我家做個(gè)理財(cái),有7萬(wàn)的收益,這7萬(wàn)需要按照一個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎(小規(guī)模),但季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)也需要交增值稅嗎?

