同學, 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據(jù)應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業(yè)發(fā)生如下相關經(jīng)濟業(yè)務:1.12月5日賒銷A產(chǎn)品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元;2.12月8日收回應收賬款500萬元;3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元;4.12月18日發(fā)生壞賬50萬元;5.12月20日賒銷B產(chǎn)品一批,價款400萬,增值稅52萬元;6.12月25日收回前欠貨款800萬元;7.計算甲企業(yè)12月31日應該計提的壞賬準備金額。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用13%增值稅稅率),2020年12月1日應收賬款余額為2000萬元,壞賬準備貸方余額為100萬元,甲公司根據(jù)應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。2020年12月份,該企業(yè)發(fā)生如下相關經(jīng)濟業(yè)務: 1.12月5日賒銷A產(chǎn)品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元; 2.12月8日收回應收賬款500萬元; 3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元; 4.12月18日發(fā)生壞賬50萬元; 5.12月20日賒銷B產(chǎn)品一批,價款400萬,增值稅52萬元; 6.12月25日收回前欠貨款800萬元; 7.計算甲企業(yè)12月31日應該計提的壞賬準備金額。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務寫出相關的計算過程以及對應的會計分錄
乙公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2020年6月1日,向B公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%。(2)2020年6月15日,甲公司收到B公司寄來的一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票,面值為1695000元,抵付產(chǎn)品貨款。(3)2020年7月5日,租入包裝物一批,以銀行存款向出租方支付押金10000元。(4)2020年12月31日,按照應收賬款余額的10%計提壞賬準備,應收賬款余額850000元。(5)2021年12月31日,按照應收賬款余額的10%計提壞賬準備,應收賬款余額600000元。
誠信公司從2019年開始采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,提取比例為5%。2020年1月1日“應收賬款”賬戶余額為672000元。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)1月31日,收到W公司交來償還上年所欠貨款已承兌的商業(yè)匯票一張,票面金額6000元、期限60天、利率8%。(2)2月10日,收回已作為壞賬沖銷的B公司應收賬款2760元。(3)3月5日,因缺少現(xiàn)金,將1月份所收W公司票據(jù)向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率10%,所收現(xiàn)款已存人銀行。(4)4月2日,銀行通知,W公司因資金周轉(zhuǎn)困難,無力支付票款。(5)4月20日,按合同要求,采用匯兌方式向D公司支付預購訂金5000元。(6)8月25日,應收C公司貨款1800元,因故無法收回,經(jīng)批準轉(zhuǎn)為壞賬。(7)9月10日,D公司通知由于生產(chǎn)線故障,4月份訂貨無法按期供貨。(8)12月31日,估計當年壞賬準備(列出計算過程)。三、要求;根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
2011年12月1日應收款余額為10萬元,壞賬準備貸方余額為2000元,采用應收款項余額百分比法,核算壞賬損失,壞賬準備的提取比例為2%,2016年12月發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)12月7日,向b公司銷售產(chǎn)品210件,單價1000元,增值稅率17%,銷貨款未收到,(2)12月24日核銷壞賬3000元,(3)12月29日收回前期已確認的壞賬2000元,款項已轉(zhuǎn)銀行,(4)12月31日計提2016年末應計提的壞賬準備。怎么做會計分錄
報銷單不能復制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復復制粘貼,要步驟
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
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老師 稅務局發(fā)布的15號和16號附件有不
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?