你好,可以抵扣的,建議你需要抵扣的時候再填寫進去。
7月份拿到的進項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進項稅額部分入應(yīng)交稅費--進項稅額還是入待抵扣稅額?
請問一下老師,如果我當(dāng)月取得的進項發(fā)票只入成本,稅額沒有認證抵扣的話,是直接在應(yīng)交稅費下面設(shè)置二級科目,還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢?明細用待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額好些呢?
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師,火車票的進項稅額,在沒有收入的情況下,怎么入賬?可以抵扣嗎?計入應(yīng)交稅費的哪個明細科目?是待抵扣,還是直接進入進項稅額
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
我現(xiàn)在還沒有做抵扣。
但是我現(xiàn)在做賬需要賬務(wù)處理?。吭趺磳憰嬁颇?
好做到應(yīng)交稅費待認證里面的。
不過之前有老師告訴我,可以直接入賬應(yīng)交稅費——進項稅額。
好,你這樣的話,你分不出哪些認證了,哪些沒有認證。
當(dāng)月的進項和你申報表的不一致。
我們現(xiàn)在是籌備期,申報表都是零申報的。
我可以把火車票的進項稅,都直接計入進項稅額。然后專票進項稅額都計入到待認證進項稅,這樣可以嗎?
可以的,自己選擇就行。