同學(xué),你好 小規(guī)模,開具普通發(fā)票還是專票
老師,請問我是小規(guī)模納稅人,從事醫(yī)療器械,這個月要開票250萬,已開的小額的票稅率是免稅,以前是3%,我開票的內(nèi)容賦碼稅率是13%,請問我的增值稅稅率是多少?這個稅率是我自己填上去,還是系統(tǒng)自動跳出來呢?
老師你好,我們是醫(yī)療器械公司小規(guī)模,我們現(xiàn)在開發(fā)票救護(hù)車,但是我們開兩百多萬,去稅務(wù)局以后專門給了那個開的發(fā)票,想問一下這個和我們自己領(lǐng)取開的那個普票有區(qū)別嗎?開的話是那種類型,稅率是多少呢?
老師好,我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率是3,但是開票系統(tǒng)里不能開3,只能是免稅呢?答過的老師請不要接這個問題了, 謝謝
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報(bào)嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 (3)甲公司在20×1年度的利潤總額為2000萬元。 (4)20×2年1月1日,甲公司與乙公司商定,由甲公司購買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備,購買價格為1800萬元。 (5)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,增量借款利率為每年5%。(P/A,5%,10)=7.7217;甲公司適用的所得稅稅率為25%。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求:編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會計(jì)分錄。
老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎
老師:我想了解一下,公司開機(jī)械租賃發(fā)票的話,需要提供什么作為附件呢?平時稅務(wù)查的時候,我們準(zhǔn)備哪些資料做備用?
老師,公司出售小車1臺給個人并開了發(fā)票,二手車交易市場還要開票給我們公司嗎?
B公司是A公司的股東(B公司是錢包公司,A公司是接訂單公司),B公司個人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款,然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款,這樣可行嗎,有沒有涉及稅務(wù)風(fēng)險呢?
老師,維修費(fèi)用發(fā)票,規(guī)格型號里面,單價,里面都不用填寫的吧
老師,我想問一下電商賬務(wù)處理,電商的銷售收入確認(rèn)時點(diǎn)是什么時候呢
老師,去年一筆費(fèi)用沒有做,例如,甲借款500元,去年報(bào)銷單據(jù)拿來會計(jì)沒有做賬。今年調(diào)整賬務(wù),費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
補(bǔ)繳以前年度的所得稅,所得稅今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那么這個只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上,不會增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎?還需要調(diào)整其他嗎
老師,我開的是普票
同學(xué),你好 小規(guī)模普通發(fā)票免稅
老師不是超過一個季度45萬的嗎?我開的是250萬的票呀,超過45萬增值稅是全額增收的,是不是?
同學(xué),你好 不是,現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票免稅
是低于500萬的增值稅都是免稅的嗎
同學(xué),你好 是的,開具普通發(fā)票