借營業(yè)外支出 貸銀行存款 金額你這上面不是有嗎
#提問#老師遲交社保費(fèi)而產(chǎn)生的滯納金,本應(yīng)該記營業(yè)外支出,為了賬面好看,還可以怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅晚繳納了,產(chǎn)生滯納金,怎么做賬?算營業(yè)外支出嗎?還是算應(yīng)交稅費(fèi)?分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,3月做的社保交滯納金數(shù)字填錯(cuò)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)做滯納金營業(yè)外支出,一季度財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了,現(xiàn)在能改嗎
“#”提問,老師社保費(fèi)產(chǎn)生的滯納金做營業(yè)外支出,具體金額和分錄能寫一下嗎?
老師,請(qǐng)問一下社保的滯納金算稅收滯納金嗎,還是計(jì)入營業(yè)外支出嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我是做了,不知道做的對(duì)嗎?營業(yè)外支出金額沒有放在管理費(fèi)用里面的,也就是罰款金額沒有包含在管理費(fèi)用里面的
同學(xué)你好 這個(gè)你要看下你們的滯納金實(shí)際是多少
滯納金就是我做的分錄74.94(個(gè)人部分?公司部分)
滯納金74.94要計(jì)提進(jìn)去嗎?具體分錄麻煩老師寫一下
同學(xué)你好 這個(gè)不用計(jì)提 計(jì)入營業(yè)外支出就可以了 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝