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老師,早上好!請(qǐng)問一下開發(fā)票時(shí)填免稅開票。沒有填0稅開票。增值稅第四欄免稅有金額沒有在第三欄免抵退欄顯示金額。這樣對(duì)退稅有影響嗎?(純出口生產(chǎn)企業(yè))

2022-09-16 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 08:44

你好,有影響的,你應(yīng)該在年底退銷售貨物里面

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快賬用戶2060 追問 2022-09-16 08:45

如何這樣,我如何修改?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:47

你好,直接在免稅銷售額里面刪除,然后你去填寫到年底退。

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-16 08:47

直接填寫到免抵退 剛才打錯(cuò)了。

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快賬用戶2060 追問 2022-09-16 08:48

可以手寫?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:52

你好 可以手動(dòng)調(diào)整。

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你好,有影響的,你應(yīng)該在年底退銷售貨物里面
2022-09-16
同學(xué)你好 做未開票收入就可以的
2021-01-04
未開票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html
2022-10-08
你的理解是正確的,出口額填寫在18行第3欄
2019-11-07
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)
2024-01-14
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