你好,只要你上報匯總了就可以開發(fā)票的。

老師我想問一下我上個月開了銷售貨物的發(fā)票,但是這個月申報的時候稅務(wù)師沒有核定銷售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報增值稅了?還是說先核定才能開票然后申報納稅
公司是一般納稅人稅率認(rèn)定的增值稅率是13%,上個月因業(yè)務(wù)需要開具了6%服務(wù)普票,這個月申報是還需要去稅務(wù)局做稅種核定,才可以報稅嗎?
一般納稅人銷售貨物的,現(xiàn)在還沒有做增值稅的申報,那么可以開具專票嗎?還是需要申報完上個月的稅款才能開具發(fā)票?
比如現(xiàn)在還沒有申報上個月的增值稅,那么現(xiàn)在能繼續(xù)開票嗎?還是必須申報完才能開票?
請問老師,我單位上月申報增值稅時,并沒有開具發(fā)票,將銷項稅天到了未開具發(fā)票一列。本月并沒有需要開具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個月開的,請問,本月還需要填增值稅申報表的附列資料一嗎
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨(dú)資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
老師,專票作廢和紅沖也是可以不用等增值稅申報完就可以操作嗎?
對的,是的,可以這么做。