你好,只要你上報(bào)匯總了就可以開發(fā)票的。
老師我想問一下我上個(gè)月開了銷售貨物的發(fā)票,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)師沒有核定銷售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報(bào)增值稅了?還是說先核定才能開票然后申報(bào)納稅
公司是一般納稅人稅率認(rèn)定的增值稅率是13%,上個(gè)月因業(yè)務(wù)需要開具了6%服務(wù)普票,這個(gè)月申報(bào)是還需要去稅務(wù)局做稅種核定,才可以報(bào)稅嗎?
一般納稅人銷售貨物的,現(xiàn)在還沒有做增值稅的申報(bào),那么可以開具專票嗎?還是需要申報(bào)完上個(gè)月的稅款才能開具發(fā)票?
比如現(xiàn)在還沒有申報(bào)上個(gè)月的增值稅,那么現(xiàn)在能繼續(xù)開票嗎?還是必須申報(bào)完才能開票?
請問老師,我單位上月申報(bào)增值稅時(shí),并沒有開具發(fā)票,將銷項(xiàng)稅天到了未開具發(fā)票一列。本月并沒有需要開具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個(gè)月開的,請問,本月還需要填增值稅申報(bào)表的附列資料一嗎
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤10萬,彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬元 對方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對方紅沖,然后再開個(gè)對的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購買的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤,預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
老師,專票作廢和紅沖也是可以不用等增值稅申報(bào)完就可以操作嗎?
對的,是的,可以這么做。