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公司固定資產(chǎn),作為實(shí)物分紅給股東,賬務(wù)怎么處理

2022-09-15 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 15:21

你好 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 15:21

固定資產(chǎn)入賬時(shí)是有折舊的呀

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齊紅老師 解答 2022-09-15 15:22

你好 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 15:28

按賬面原值是分紅,不按凈值

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齊紅老師 解答 2022-09-15 15:28

按照原值的話,差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 16:00

2021年分紅,原值是200萬(wàn),當(dāng)時(shí)分紅按170萬(wàn) ,現(xiàn)在說分紅要按200去分,當(dāng)時(shí)會(huì)有營(yíng)業(yè)外支出的,怎么調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:14

這個(gè)本期減去沖回,重新做賬的

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 16:40

這是之前的分錄 借:累計(jì)折舊 18 應(yīng)付股利 176 營(yíng)業(yè)外支出 59 貸:固定資產(chǎn) 253 現(xiàn)在的話本來(lái)是這樣的 借:應(yīng)付股利 253 累計(jì)折舊 18 貸:固定資產(chǎn) 253 營(yíng)業(yè)外收入 18 而且當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)外支出59在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 16:40

現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:42

現(xiàn)在本期納稅調(diào)減即可的

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 16:45

應(yīng)付股利不是也要調(diào)整么,對(duì)應(yīng)的分錄是怎么樣的?

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:46

應(yīng)付股利不是損益科目,直接調(diào)賬即可的

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 16:48

我知道 我想知道的是 借 應(yīng)付股利 貸什么呢

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:56

你沖回去,按照正常正確的做分錄,就對(duì)了,不用額外做了

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快賬用戶7503 追問 2022-09-15 17:32

怎么沖啊 營(yíng)業(yè)外支出影響損益的啊 而且這個(gè)已經(jīng)調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2022-09-15 17:35

這個(gè)最好是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,本期損益的,或者用以前年度損益調(diào)整

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你好 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸固定資產(chǎn)
2022-09-15
你好,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 19貸應(yīng)付股利19,借應(yīng)付股利 19貸其他應(yīng)付款 19 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本
2025-01-11
你好,將固定資產(chǎn)作為投資收益分配給股東 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? 借:應(yīng)付股利? ?,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 是需要納稅的?
2023-03-30
取得公司的發(fā)票,可以計(jì)入固定資產(chǎn)的, 借:固定資產(chǎn)??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款
2021-10-14
你好 ; 根據(jù)你們市場(chǎng)價(jià)或者是評(píng)估機(jī)構(gòu)出的評(píng)估價(jià)值金額來(lái)做賬? ?
2021-12-10
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