您好,可以記入周轉(zhuǎn)材料。低值易耗品。
我方商管公司有個(gè)浴室,買了一些塑料凳子,塑料桌子,單個(gè)品價(jià)值不高,數(shù)據(jù)多,一共7萬多,我這個(gè)該怎么入賬啊?算固定資產(chǎn)嗎?要是低值易耗品用多久分?jǐn)偰幔坑?jì)入不同的,固定資產(chǎn)登記怎么做啊
老師,我接了上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬和總賬原值相差了231000元,是一批桌椅的原值,原因是當(dāng)時(shí)這個(gè)會(huì)計(jì)把這批桌椅計(jì)入到管理費(fèi)用了,但是他又在固定資產(chǎn)明細(xì)賬上記了這批桌椅的原值,但是她報(bào)資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表時(shí)固定資產(chǎn)原值是按扣除了這批桌椅的原值后的金額報(bào)的,我該怎么記賬
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,公司新買了一批桌椅,總價(jià)款才五千多,單件最高不超1000元,我該怎么做,是不是不用做固定資產(chǎn)了
老師,想問一下,我們這邊公司搬新的地方,采購了一批辦公家具桌椅,單價(jià)都不高,在100多左右,但是整體有27w,這部分是入辦公費(fèi)用嗎?還是入固定資產(chǎn)?如果入固定資產(chǎn),要怎么入?
質(zhì)權(quán)跟沒登記的抵押權(quán),他們時(shí)間的先后順序,誰先誰后
折舊的分錄不是 借:遞延所得稅資產(chǎn)5 貸:所得稅費(fèi)用5 所得稅金額為什么:不是252.5-5=247.5
如何以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個(gè)公司同時(shí)發(fā)工資,只能在一個(gè)公司抵5000,這個(gè)公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)項(xiàng)目租賃費(fèi),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個(gè)項(xiàng)目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個(gè)不影響本年利潤影響累計(jì)利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?要怎么操作?
變更增加股東,財(cái)務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤為負(fù)數(shù),實(shí)收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計(jì)算方法
購買原材料時(shí)入庫,輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
因?yàn)樗痤~非常小,所以不計(jì)入固定資產(chǎn)可以。
我先計(jì)入低值易耗品,然后當(dāng)月全部攤銷了,這樣可以吧
是的,這樣處理就對了。
辦公桌椅攤銷的時(shí)候,我是管理費(fèi)用下設(shè)置個(gè)攤銷費(fèi),還是放到辦公費(fèi),哪個(gè)更合理更正規(guī)呢
你好?是放到辦公費(fèi) 這個(gè)?
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。