你好 這個(gè)不需要的,你在4月份的時(shí)候 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 這個(gè)不需要做收入的
老師,請(qǐng)問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發(fā)票一張,合計(jì)54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發(fā)票做,這樣可以的吧?其中發(fā)票多的12668需要做什么分錄調(diào)整嘛?
老師,我們3月份購入原材料,供應(yīng)商4月1號(hào)開的發(fā)票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再?zèng)_回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師我4月出的貨,5月才開發(fā)票,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來說4月我就要做收入,是要做暫估嗎
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
啊,內(nèi)賬不是按實(shí)際來的嗎
你前面沒有說內(nèi)帳阿,而且這個(gè)跟內(nèi)帳沒有關(guān)系阿
都根據(jù)發(fā)票來做賬嗎,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月份貨款,有的,下月或者很久發(fā)票才來,那我都要做暫估?發(fā)票到了在沖的嗎
是阿,你根據(jù)發(fā)票來做賬的 內(nèi)帳的話,只是說有一些沒有票據(jù),用白條來入賬 不是說必須要暫估的