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老師,我們是財(cái)政撥款的公立學(xué)校,學(xué)校建設(shè)辦公樓的款項(xiàng)財(cái)政局直接給教育局的專戶,教育局直接給了建造商,沒經(jīng)過學(xué)校的賬戶?,F(xiàn)在把手續(xù)轉(zhuǎn)到我們單位了,我們單位該如何記在建工程和固定資產(chǎn)?

2022-09-14 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 20:04

同學(xué)你好 對(duì)財(cái)政直接支付的支出,單位收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”時(shí),按照通知書中的直接支付入賬金額 a.預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出/事業(yè)支出(預(yù)算支出類) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(預(yù)算收入類) 同時(shí): b.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:在建工程 貸:財(cái)政撥款收入

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 20:14

這筆錢沒給學(xué)校賬戶,教育局直接支付給了建造商,學(xué)校的項(xiàng)目款,單位該怎么記在建工程?能算學(xué)校的收入和支出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 20:36

這筆錢沒給學(xué)校賬戶,教育局直接支付給了建造商,學(xué)校的項(xiàng)目款,單位該怎么記在建工程?能算學(xué)校的收入和支出嗎? ?答:這屬于財(cái)政撥給我們學(xué)校,但屬于集中支付的情況。 ?只要房子產(chǎn)權(quán)屬于我們,我們就應(yīng)該記入在建工程。你們單位收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”時(shí),作上述分錄就可以。

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 20:40

老師,教育局專戶帳,教育局讓我負(fù)責(zé)管理呢,這筆錢教育局收到該怎么入賬?支付時(shí)咋入賬? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-14 20:51

同學(xué)你好 收到時(shí), 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 ? ?貸:其他應(yīng)付款 預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄,因?yàn)槭菚菏招枰D(zhuǎn)撥的款項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2022-09-14 20:51

如滿意,可給予五星好評(píng)哈,謝謝

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 20:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-14 20:53

客氣了,有問題可以再問。

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 20:55

教育局這個(gè)專戶上的錢,直接支付給第三方的錢,是不是都需要這樣做?老師

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 20:57

我接手之前教育局那個(gè)負(fù)責(zé)人專戶的,都記的是收入,和支出。我覺得不太對(duì)。沒按她的帳走下去,今天才明白

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:28

? 只要是暫收轉(zhuǎn)付款,都不要計(jì)入自己的預(yù)算收入和收入,要計(jì)入其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:28

2307 其他應(yīng)付款 ? 一、本科目核算單位除應(yīng)交增值稅、其他應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)繳財(cái)政款、 ? 應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付政府補(bǔ)貼款、應(yīng)付利息、 ? 預(yù)收賬款以外,其他各項(xiàng)償還期限在?1?年內(nèi)(含?1?年)的應(yīng)付及暫 ? 收款項(xiàng),如收取的押金、存入保證金、已經(jīng)報(bào)銷但尚未償還銀行的本 ? 單位公務(wù)卡欠款等。 ? 同級(jí)政府財(cái)政部門預(yù)撥的下期預(yù)算款和沒有納入預(yù)算的暫付款項(xiàng), ? 以及采用實(shí)撥資金方式通過本單位轉(zhuǎn)撥給下屬單位的財(cái)政撥款,也通 ? 過本科目核算。 ? 二、本科目應(yīng)當(dāng)按照其他應(yīng)付款的類別以及債權(quán)人等進(jìn)行明細(xì)核 ? 算。 ? 三、其他應(yīng)付款的主要賬務(wù)處理如下: ? 86 ? (一)發(fā)生其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”等科目, ? 貸記本科目。支付(或退回)其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)時(shí),借記本科目, ? 貸記“銀行存款”等科目。將暫收款項(xiàng)轉(zhuǎn)為收入時(shí),借記本科目,貸 ? 記“事業(yè)收入”等科目。 ? (二)收到同級(jí)政府財(cái)政部門預(yù)撥的下期預(yù)算款和沒有納入預(yù)算 ? 的暫付款項(xiàng),按照實(shí)際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記 ? 本科目;待到下一預(yù)算期或批準(zhǔn)納入預(yù)算時(shí),借記本科目,貸記“財(cái) ? 政撥款收入”科目。 ? 采用實(shí)撥資金方式通過本單位轉(zhuǎn)撥給下屬單位的財(cái)政撥款,按照 ? 實(shí)際收到的金額,借記“銀行存款”科目,貸記本科目;向下屬單位 ? 轉(zhuǎn)撥財(cái)政撥款時(shí),按照轉(zhuǎn)撥的金額,借記本科目,貸記“銀行存款” ? 科目。 ? (三)本單位公務(wù)卡持卡人報(bào)銷時(shí),按照審核報(bào)銷的金額,借記 ? “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”、“單位管理費(fèi)用”等科目,貸記本科目;償還公務(wù) ? 卡欠款時(shí),借記本科目,貸記“零余額賬戶用款額度”等科目。 ? (四)涉及質(zhì)保金形成其他應(yīng)付款的,相關(guān)賬務(wù)處理參見“固定 ? 資產(chǎn)”科目。 ? (五)無法償付或債權(quán)人豁免償還的其他應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)按照規(guī) ? 定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。經(jīng)批準(zhǔn)核銷時(shí),借記本科目,貸記“其 ? 他收入”科目。 ? 核銷的其他應(yīng)付款應(yīng)在備查簿中保留登記。 ? 四、本科目期末貸方余額,反映單位尚未支付的其他應(yīng)付款金額。

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快賬用戶6606 追問 2022-09-14 21:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:30

客氣了,如滿意可五星好評(píng)哈,謝謝

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同學(xué)你好 對(duì)財(cái)政直接支付的支出,單位收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”時(shí),按照通知書中的直接支付入賬金額 a.預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出/事業(yè)支出(預(yù)算支出類) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(預(yù)算收入類) 同時(shí): b.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:在建工程 貸:財(cái)政撥款收入
2022-09-14
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-25
需要的工程結(jié)算報(bào)告和財(cái)務(wù)結(jié)算,他是兩回事
2022-05-12
同學(xué)您好,你們公司和他們兩者具體是什么關(guān)系
2022-02-28
你好,同學(xué)。 這要看你地方政策要求規(guī)定,這個(gè)不是說必須上交還是必須不上交的。 你這如果你可自由使用,就可以作為你的資金管理處理的。
2020-10-16
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